ИНН: 7714382968, 125040, Москва г, Скаковая ул, дом № 18А, помещение III
Оставить заявку
Автоматизация на 1С и консалтинг коммерческих и государственных организаций
Программы 1С
Услуги
Виды деятельности Задачи О компании Контакты
    Программы 1С
    Услуги
    Виды деятельности Задачи О компании Контакты
      Оставить заявку

      Как в "1С:ЗУП 8" в бухучете указать распределение по нескольким
      способам отражения?

      Полезная для бухгалтеров информация

      Это можно сделать посредством нескольких документов:

      • "Доход в натуральной форме"
      • "Разовое начисление"
      • "Командировка"
      • "Отпуск"
      • "Материальная помощь"
      • "Оплата по среднему заработку"
      • "Премия"

      Для того, чтобы стало доступным распределение, надо в настройках расчета зарплаты (раздел Настройка -  Расчет зарплаты) установить флажок "Регистрировать бухучет документов как распределение". 

      После этого в документах появится переключатель "Распределить по счетам, субконто".

      Вам нужно установить переключатель и нажать ссылку "распределение не задано". Откроется форма "Редактирование распределения".
      Нажмите кнопку "Добавить" отметьте необходимые способы отражения зарплаты в бухучете из справочника "Способы отражения зарплаты в бухучете (раздел Настройка - Способы отражения зарплаты в бухучете) и доли распределения.

       

      Как учитываются в расходах страховые взносы в "1С:Бухгалтерии 8"
      при УСН "доходы минус расходы"?

      Те, кто применяет "упрощенку" с объектом "доходы минус расходы", учитывают в расходах страховые взносы в том периоде, когда погашена обязанность по их уплате перед бюджетом или перед уплатившим их за налогоплательщика третьим лицом в фактически уплаченном размере.

      Зачесть ЕНП в счет уплаты страховых взносов по единому тарифу можно операцией "Зачет аванса по единому налоговому счету" в составе обработки "Закрытие месяца".

      Обратите внимание, чтобы у вас было подготовлено:

      • проведены документы "Уведомление об исчисленных суммах налогов",
      • отражена уплата взносов в составе ЕНП документами "Списание с расчетного счета".

      Важно: взносы от НС и ПЗ уплачиваются не в составе ЕНП, а в СФР. Для включения их в расходы для целей УСН, надо отразить их оплату документом "Списание с расчетного счета".

      При выполнении обработки "Закрытие месяца" регламентной операцией  "Зачет аванса по единому налоговому счету" осуществляется зачет уплаченных в составе ЕНП сумм в счет уплаты страховых взносов по единому тарифу.

      Расшифровку зачтенной суммы, в тм числе, страховых взносов по единому тарифу, можно увидеть в закладке "Расшифровка Кудир" 

      Сумма уплаченных страховых взносов в отчете "Книга доходов и расходов по УСН" видна в строке "Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету" в общей сумме, включая уплаченный НДФЛ

       

      Как правильно выбрать сетевое оборудование для офиса?

      Рассказываем ключевые моменты, на которые
      начинающим ИТ-специалистам надо обратить внимание
      • Если в компании много пользователей, коммуникации перегружены, выбирайте специализированные маршрутизаторы. С их помощью можно создать точку WI-FI доступа с радиусом действия до 5 километров. 

      • Выбирайте аппараты с несколькими LAN-портами и Wi-Fi-адаптером. Они универсальные и эффективные. 

      • Если для вас критична высокая скорость передачи данных, выбирайте сетевое оборудование с WAN-портом формата Ethernet. Но если вам подходит скорость 24 мб/с на входе и 3 мб/с на выходе, можно взять аппаратуру с WAN-портом формата ADSL.

      Нужна помощь в настройке или обслуживании оборудования, интегрированного с 1С?
      Обращайтесь к нашим специалистам! 

      Открыли обособленное подразделение.
      Как в 1С:Бухгалтерии 8 подготовить сообщение для ИФНС?

      Это выполняется в отчете "Создание обособленных подразделений" по алгоритму:

      • Раздел: Отчеты – Уведомления, сообщения и заявления.
      • Нажмите "Создать".
      • В форме выберите организацию-налогоплательщика, раскройте группу "Обособленные подразделения", выберите там отчет "Создание обособленных подразделений"
      • Заполните сообщение о создании обособленных подразделений в соответствии с порядком заполнения, утвержденным Приложением № 9 к приказу ФНС России от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@ (с изменениями и дополнениями, утв. приказом ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-14/765@).
        Обратите внимание:
        На листе "Сведения о подразделениях" при открытии нового обособленного подразделения заполняются поля "Наименование обособленного подразделения (при наличии)" и "Дата создания (внесения изменений в ранее сообщенные сведения)".
        Остальные поля заполняются когда внесены изменения в сведения о ранее созданных обособленных подразделениях. 
      • По ссылке в верхнем левом углу окна выберите статус сообщения ("В работе", "Подготовлено", "Сдано").
      • Нажмите "Записать и закрыть"

      Как в 1С:Бухгалтерия 8 КОРП пересчитать годовую амортизацию ОС без повторного закрытия месяцев?

      Пересчет годовой амортизации основных средств (ОС) в бухгалтерском учете без повторного закрытия месяцев возможен в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» начиная с версии 3.0.132.34 

      Его целесообразно делать, если у вас в течение года накоплено достаточно информации об использовании ОС и можно изменить прогнозы относительно срока их полезного использования.

      Например, вы планировали замену оборудования по износу. Однако, в конце года поняли, что замена нецелесообразна, оборудование еще может работать.
      Сроки полезного использования оборудования продлеваются.

      Это изменение отражается в учете с начала отчетного года, в котором произошло. Поэтому уже рассчитанную амортизацию надо скорректировать.

      Также изменение срока полезного использования может быть вызвано разовыми событиям: перевод объектов в агрессивную среду, принятие ограничивающих нормативных документов, решение руководства по графику обновления основных средств/
       Амортизация по новому графику может начисляться с момента этого события, без пересчета истекших месяцев отчетного года.

      В документе Изменение элементов амортизации за определенный месяц выбираете причину изменений:

      • разовое событие;
      • накопление информации за год.

      Документы, связанные с разовыми событиями, можно ввести в любом месяце года, с накоплением информации за год - только в декабре.

      Изменить причину изменений можно в версии КОРП при включенном флажке "Расширенный функционал".

      Обратите внимание, что у пересчета амортизации есть ограничения:

      • не выполняется по групповым основным средствам;
      • не учитывается информация об обесценении основных средств.

      В этом случае надо отражать изменение элементов амортизации в начале года и повторно рассчитать амортизацию, начиная с января.


      Можно ли выплачивать зарплату на карту, а отпускные через кассу?

      И как это провести в 1С:ЗУП 8 (ред. 3)?

      В 1С ЗУП можно автоматически выплачивать различных частей зарплаты в различные места.
      Например, зарплата за вторую половину месяца – через зарплатный проект, зарплату за первую половину месяца (аванс) – на личный счет сотрудника, отпускные – наличными через кассу.

      Можно распределять размеры выплат (например, отпускные 70% на карту и 30% – через кассу).

      Как это реализовать?

      В карточках сотрудников, подразделений и организаций в разделы настройки выплат добавлен раздел "Детализация мест выплат" .

      Для подразделения и сотрудника он доступен, только если выбран вариант выплаты не "Как всем".

      Если детализация не заполнена, логика заполнения ведомостей та, что раньше.
      Так, происходит анализ  места выплаты по сотруднику, если его нет, то по подразделению. Если нет по подразделению, то по организации. Если и для организации не задано, считается, что выплаты производятся через кассу.

      Если заполнена детализация или распределение выплат, алгоритм заполнения ведомостей меняется.

      По логике от высшего приоритета к низшему:

      • если для какого-то из способов выплат в детализации сотрудника задано распределение, из него берется место выплаты и процент ограничения;
      • иначе если для способа выплат в сотруднике задана детализация, из него берется место выплаты;
      • если способ выплаты при сотруднике не распределен и не детализирован, но в целом по сотруднику задано распределение, из него берется место выплаты и процент ограничения;
      • если по сотруднику нет детализации способов выплат и нет распределения выплат (ни способов, ни по сотруднику), то ищется детализация способа выплаты в подразделении;
      • если для подразделения способы выплат не детализировались, то анализируется детализация способов выплат для организации;
      • если ни для сотрудника, ни для подразделения, ни для организации не задано распределение и не задана детализация, анализируется место выплаты для сотрудника по умолчанию. Если задано, берется оно;
      • если оно не задано, анализируется место выплаты для подразделения по умолчанию;
      • если для подразделения оно не задано, анализируется место выплаты для организации по умолчанию;
      • если и там пусто, т. е. нигде ничего не задано, считается, что выплаты производятся через кассу

      Как в "1С:Бухгалтерии 8" распечатать или сохранить в файл план счетов?

      В версии 3.0 его можно распечатать прямо из программы. Т.к.это одно из приложений к учетной политике

      Откройте раздел: Главное – План счетов.

      1. По кнопке "Еще" выберите команду – "Вывести список" 
      2. В открывшейся форме "Вывести список" выбирайте:
        • в поле "Выводить в" выберите – "Табличный документ"
        • в разделе "Выводить колонки" установите флажки напротив наименований тех колонок, которые необходимо вывести в список
        • установите флажок в поле "Только выделенные", если в список надо вывести только определенные счета 
        • Нажмите кнопку "ОК".

      Как в 1С:Бухгалтерии 8 сделать шаблон договора с покупателем?

      Шаблоны облегчают работу в случаях, когда в договора вносится много правок. В том числе, разными сотрудниками 

      В программе есть функционал по настройке шаблонов договоров.

      Как их найти и настроить?

      1. Откройте Справочники – Шаблоны договоров.
      2. Зайдите в справочник "Шаблоны договоров". Здесь есть 3 готовых шаблона: "Договор возмездного оказания услуг", "Договор подряда", "Договор поставки".
        Вы можете их редактировать. По кнопке "Создать" можно добавить новый шаблон, создав его с нуля или на основе текста одного из готовых шаблонов.
      3. Создавая новый шаблон, укажите его название в поле "Наименование".
      4. Заполните текст шаблона. 
      5. Нажмите "Записать и закрыть".

      Нужна помощь в настройке 1С или бесплатная консультация по 1С?
      Оставьте заявку на обратный звонок!

      Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) арендатору отразить изменение арендной платы?

      Если арендатор отражал операции по договору аренды без признания права пользования активом (ППА) и обязательства по аренде (ОА) по ФСБУ 25/2018, то изменение арендной платы в программе не отражается.

      Если арендатор отражал операции по договору аренды с признанием ППА, то изменение арендной платы отражается документом "Изменение условий аренды" на дату подписания дополнительного соглашения к договору. 

      Если ОА оценивалось по приведенной стоимости будущих арендных платежей (с дисконтированием), при заполнении документа "Изменение условий аренды" требуется указать ставку дисконтирования и новый график платежей.

      Обратите внимание, что дисконтирование поддерживается только в версии КОРП. 


      Если ОА оценивалось по номинальной стоимости будущих арендных платежей (без дисконтирования), при заполнении документа "Изменение условий аренды" просто укажите измененную стоимость договора исходя из неоплаченных будущих арендных платежей.



      Нужна помощь с настройкой программ 1С?
      Обратитесь к нашим специалистам! 

      Как в 1С:Бухгалтерии 8 вручную установить штрихкод для номенклатуры?

      Установка штрихкода вручную

      Зайдите в раздел Справочники, далее выберите Номенклатура.

      Откройте карточку той номенклатуры, по которой вам нужно установить штрихкод.

      В карточке вы увидите ссылку "Штрихкоды", кликните на ссылку.

      Далее нужно нажать кнопку "Создать", открыть форму "Штрихкод номенклатуры" и заполнить поле "Штрихкод".

      Обратите внимание, что вы можете сделать несколько штрихкодов для одной номенклатуры.

      Далее штрихкод можно использовать для подбора номенклатуры в документ "Чек (продажа)".


      Остаются вопросы по настройке 1С? Задайте их нашим специалистам!

      Выполняем все виды работ, связанные с программами 1С:
       от установки и настройки до доработки, индивидуальной разработки и интеграции с любыми программами, маркетплейсами, мессенджерами, сервисами.

      При закрытии месяца появляется расхождение по остаткам. Как исправить?

      В частности, могут возникать отрицательные остатки товаров 

      Такое часто бывает из-за дублей номенклатуры. Например, товар купили на первую карточку номенклатуры, а расход провели по второй, дублирующей тот же товар.

      Итог: расхождение по остаткам.

      Как это исправить?

      Нужно убрать дубли. Для этого примените типовую обработку «Поиск и удаление дублей».

      Искать в Номенклатура >> Отбирать все элементы, здесь выбрать "Сравнивать по похожим словам" >> Найти дубли

      Нужна консультация аналитика по 1С?
      Закажите бесплатный обратный звонок менеджера и мы обсудим вашу задачу!

      Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) отразить операции в межотчетный период?

      *Межотчетный период - это интервал после 31 декабря года,
      предшествующего отчетному, но до 1 января отчетного года

      В межотчетном периоде отражаем операции, связанные с:

      1. Изменениями в законодательстве

      2. Ретроспективным изменением учетной политики

      Эти операции регистрируются в последний день года. Они не влияют на бухгалтерскую отчетность этого года и учитываются только в показателях бухгалтерской отчетности следующего года.
      Также обратим внимание, что операции межотчетного периода не влияют на данные налогового учета.

      В "1С:Бухгатерия 8" такие операции отражаются:

      • Автоматически

      При выполнении "Закрытие месяца" в рамках проведения регламентных операций 5-6 групп при закрытии декабря (при переходе на ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, к примеру)

      • Вручную

      Документом "Операция" (к примеру, меняем учетную политику в связи с изменением условий хоздеятельности).
      По ссылке в названии соответствующей регламентной операции ("Переход на ФСБУ 25", "Переход на ФСБУ 6", "Корректировка отложенного налога по ПБУ 18" и др.) выберите "Показать проводки" и посмотрите результат ее выполнения.


      ОБРАБОТКА "ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА"

      1. Зайдите в раздел: Операции – Закрытие месяца.
      2. Установите месяц закрытия (декабрь).
      3. Нажмите кнопку "Выполнить закрытие месяца".
      4. По ссылке в названии соответствующей регламентной операции ("Переход на ФСБУ 25", "Переход на ФСБУ 6", "Корректировка отложенного налога по ПБУ 18" и др.) выберите "Показать проводки" 


      ДОКУМЕНТ "ОПЕРАЦИЯ"

      1. Зайдите в раздел: Операции – Операции, введенные вручную
      2. Нажмите кнопку "Создать". Вид документа – "Операция"
      3. В поле "от" укажите дату – 31 декабря года, предшествующего году, с которого вступает в силу изменение
      4. В поле "Межотчетный период" установите флажок (для того, чтобы операция учитывалась не в периоде ее проведения, а была в интервале между 31 декабря и 1 января соответствующих периодов)
      5. Заполните табличную часть, нажав кнопку "Добавить"
      6. В колонках "Дебет" и "Кредит" укажите корреспондирующие счета, по которым корректируется входящее сальдо на следующий год и субконто к ним
      7. В колонке "Сумма" укажите сумму корректировки
      8. В колонках "Сумма Дт" и "Сумма Кт" удалите суммы (корректируются только данные бухгалтерского учета, операции межотчетного периода не влияют на налоговый учет)
      9. Кнопка "Записать"


      Вам н
      ужна консультация по установке
      или обслуживанию 1С: Бухгалтерия?

      Закажите бесплатный обратный звонок специалиста!

      Товар облагается НДС у покупателя.
      Как провести реализацию в 1С:КА и 1С:ERP?

      Разберем вопрос детально

      В разделе "Учет НДС, импорт и экспорт"

      Зайдите в НСИ и Администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Учет НДС, импорт и экспорт. 
      Установите в настройках НДС флажок "Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя" 

      Создайте документ реализации. И заполните его:

      1. Зайти в меню: Продажи - Документы продажи (Все)
      2. Нажать кнопку "Создать", вид документа "Реализация товаров и услуг".
      3. Заполнить документ.
      4. На закладке "Дополнительно" выбрать вариант налогообложения "Облагается НДС у покупателя" 
      5. На закладке "Товары" в табличной части выбрать товар с признаком "Облагается НДС у покупателя" 
      6. Нажать кнопку "Провести и закрыть".


      Остаются вопросы по продуктам и решениям 1С? 
      Задайте их нашим специалистам!

      Как работать с электронной подписью
      через сервер

      Мы хотим использовать электронную подпись в 1C: Документооборот 8. Но без установки криптографического ПО на все клиентские компьютеры, возможно ли это?

      Да, это возможно в 1С: Предприятие 8

      Вы можете установить криптографическое ПО только на компьютеры тех пользователей, которые подписывают документы/файлы.
      Остальным сотрудникам, например, тем, которые проверяют эти электронные подписи, достаточно просто настроить проверку на сервере.

      Это делается следующим образом:

      1. Меню: Настройка и администрирование – Настройка программы – Общие настройки – ссылка "Настроить" – закладка "Программы".
      2. Установите флажок "Проверять подписи и сертификаты на сервере" 
      3. Установить криптопровайдер на каждый компьютер кластера серверов.
      4. Флажок "Подписывать и шифровать на сервере" позволит вам не устанавливать программу и сертификат на компьютер пользователя для подписания, шифрования и расшифровки.
        В то же время, на каждом ПК, где работает сервер "1С:Предприятия"/веб-сервер, использующий файловую информационную базу, должна быть установлена хотя бы одна из программ в списке и сертификат с закрытым ключом

      Как в "1С:Бухгалтерии 8" списать материалы одновременно с выпуском продукции?

      Это можно сделать при помощи документа  "Отчет производства за смену".

      Пошаговая схема:

      1. Раздел: Производство – Выпуск продукции (Отчеты производства).
      2. Кнопка "Создать" - "Отчет производства за смену"
      3. На закладке "Продукция" нужно заполнить шапку и табличную часть документа 
      4. На закладке "Материалы" нажмите кнопку "Заполнить" (материалы для списания в производство будут выбраны в соответствии с указанными на закладке "Продукция" спецификациями) или сделате это вручную, нажав кнопку "Добавить" (если на закладке "Продукция" спецификации не указаны)
      5. Нажмите кнопку "Провести"

      Автоматический переход на ФСБУ 6/2020

      Как сделать это правильно

      Какие способы перехода на ФСБУ 6/2020
      автоматизированы в 1С:ERP и 1С:КА?

      Организации могут перейти на учет по ФСБУ 6/2020 3 способами:

      1. Ретроспективный переход (не реализован в 1С:ERP и 1С:КА). Такой вариант является трудоемким и подразумевает ведение учета таким образом, как если бы новый стандарт применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни, то есть с пересчетом сравнительных показателей отчетности прошлых лет

      2. Упрощенный переход или "упрощенный ретроспективный" (реализован в 1С:ERP и 1С:КА). Надо единовременно скорректировать балансовую стоимость ОС на нераспределенную прибыль в межотчетном периоде. Пересмотреть элементы амортизации, пересчитать амортизацию за период использования ОС, исходя из новых параметров. При этом, разницу надо отнести на 84-й счет

      3. Перспективный переход (реализован в 1С:ERP и 1С:КА). Подходит для тех, кто на упрощенке. Применяется только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета. Позволяет не пересчитывать балансовую стоимость ОС, а применять ФСБУ 6/2020 после 01.01.2022 по вновь поступающим объектам внеоборотных активов. Периодическое изменение параметров элементов амортизации и корректировку стоимости начисленной амортизации можно делать в корреспонденции с 91-м счетом.